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上海市松江区红十字会2020年部门决算公开
信息来源: 发布的时候:2022-08-20 阅读次数:

上海市松江区红十字会

2020年度部门决算

 


 

 

第一部分 上海市松江区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市松江区红十字会概况

 

一、主要职能

上海市松江区红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》的精神要求,编制、实施本区红十字事业发展规划;根据市红十字会部署和要求,参加并落实有关国际和国内的人道主义救援工作;负责制定、实施本地区群众性现场初级急救培训规划,组织、培训群众性红十字救护队,普及卫生救护和防灾、防病知识;协助政府开展人道救助、做好人道领域的社会服务工作;协同有关部门共同做好在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者的救助工作;开展自愿无偿捐献遗体工作和非血缘关系造血干细胞移植捐供动员、宣传、组织和登记工作,协助政府部门开展无偿献血工作;积极履行备灾救灾、帮困救助、救护培训,造血干细胞捐献,遗体捐献,器官捐献的宣传、动员及无偿献血的宣传等“三救三献”工作。培养红十字青少年,开展红十字青少年活动;协助做好失散亲人的寻亲工作;负责全区中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金的宣传、发动和管理;开展人道救助基金的募集和管理。加强街道红十字总站、村(居)红十字服务站建设,实现基层红十字会与社区居民关怀心贴心、服务零距离的工作目标。

 

二、部门决算单位构成(仅有一个单位的部门,本部分内容为“机构设置”)

从预算单位机构设置看,上海市松江区红十字会部门决算包括:办公室、红十字事务中心

序号顺序

构造安装

微信备注

1

办工室

 

2

红十字事务管理心中

 


第二部分    上海市松江区红十字会2020年度部门决算表

收入支出决算总表

单位:万元

薪资收入

结余

业务

预算数

产品

预算数

一、普通公用概算财政局捐款收入来源

532.19

一、大部分公共产品产品教育支出

 

二、部门性股权基金概算财政资金捐款薪水

 

二、外交政策收入支出

 

三、国家资本投资经营的决算财政厅审批收录

 

三、饮水机教育支出

 

四、上级领导补助款利润

 

四、公益性可靠总支出

 

五、事业发展营收

 

五、文化艺术培训总支出

 

六、运作收入来源

 

六、科学的科技支出费用

 

七、附属医院公司的上交国家工资

 

七、民族文化旅行体育足球与山东新农商软件科技有限公司收入支出

 

八、其他个人收入

6.70

八、社会性担保和就业机会费用支出

484.84

 

 

九、卫生间良好总支出

6.85

 

 

十、环保细节环保细节付出

 

 

 

十一国庆、城乡建设街道办事处收支

 

 

 

第十二、农林业水付出

 

 

 

第十五、铁路交通管理物流性支出

 

 

 

十四、材料探勘化工业消息等花费

 

 

 

十六、商业性提供快餐业等开支

 

 

 

16、财务经费支出

 

 

 

十二、捐助任何区县付出

 

 

 

二十、自然的的资源浮游生物气象站等其他支出

 

 

 

19、居住房保护总支出

42.40

 

 

20、粮油食品运输存储其他支出

 

 

 

二国庆、公有资产销售预决算经费支出

 

 

 

二12、灾难防冶及应急处置管理制度收支

 

 

 

二13、别费用

 

 

 

二十二四、抗疫尤其是国债安装的其他支出

 

本年度年收入累计

538.89

上年支出费用加总

534.09

选择非财政资金补贴款余额

 

余额划分

 

年终结转和节余

53.42

年底结转和余额

58.22

总共

592.31

合计

592.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

单位:万元

投资项目

年初创收合计数

财务捐款收录

上级领导补贴费薪资收入

事业心效益

加盟收录

复属计量单位上交国家纯收入

许多收益

技能分类整理
学科商品编码

科目表称呼

合计数

538.89 

532.19 

 

 

 

 

6.70

208 

社交保驾护航和专业教育性支出

489.64 

482.94 

 

 

 

 

6.70 

20805 

财政参公行业离退休年龄

36.52 

36.52 

 

 

 

 

 

2080502

事业有成公司离退居二线

0.41 

0.41 

 

 

 

 

 

2080505

政府部门事业性机关单位基础社区养老人身险交费收支

25.19 

25.19 

 

 

 

 

 

2080506 

机关视野厂家视野厂家工作年金交款其他支出

10.92 

10.92 

 

 

 

 

 

20816

红十字自己事业

453.12 

446.42 

 

 

 

 

6.70

2081601

行政性启用

290.35 

290.35

 

 

 

 

 

2081602

一半行政性服务管理行政监察

162.77

156.07

 

 

 

 

6.70

210

卫生学更健康性支出

6.85

6.85

 

 

 

 

 

21011

人事部门自己机关事业单位名称医疗服务

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2101101

行政处方整形

6.85

6.85

 

 

 

 

 

221

往房有保障结余

42.40

42.40

 

 

 

 

 

22102

公房改变收支

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2210201

房产个人公积金

21.08

21.08

 

 

 

 

 

2210203

买房贷款补帖

21.32

21.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

单位:万元

建设项目

年初付出总计

最基本费用

项目流程经费支出

上交国家上一级结余

生产经营支出费用

对附屬的单位补贴申请书结余

效果定义
课目识别码

项目简称

自动求和

534.09 

376.27 

157.82 

 

 

 

208 

当今社会安全保障和就业机会费用

484.84 

327.02 

157.82 

 

 

 

20805 

行政处创业厂家离退休之

36.52 

36.52 

 

 

 

 

2080502

事业上政府部门离养老

0.41 

0.41 

 

 

 

 

2080505

机构事业上的厂家根本养老生活保险服务交款其他支出

25.19 

25.19 

 

 

 

 

2080506 

行政企业企业企业职业分析年金付费开支

10.92 

10.92 

 

 

 

 

20816

红十字事业发展

448.32 

290.50 

157.82 

 

 

 

2081601

行政部门自动运行

290.50 

290.50

 

 

 

 

2081602

普通行政机关标准化管理事物

157.82

 

157.82

 

 

 

210

卫生学身体健康支出费用

6.85

6.85

 

 

 

 

21011

行政部门参公企业医疗保障

6.85

6.85

 

 

 

 

2101101

政府部门机构医疗设备

6.85

6.85

 

 

 

 

221

公房担保费用支出

42.40

42.40

 

 

 

 

22102

自建房转型其他支出

42.40

42.40

 

 

 

 

2210201

房间北京公积金

21.08

21.08

 

 

 

 

2210203

买新房政府补贴

21.32

21.32

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入来源

结余

品牌

结算的时候数

工程项目

总金额

普通公用费用预算财政性补贴款

区政府性股票基金成本预算民政捐款

集体所有制股权投资企业经营费用国库审批

一、平常公共信息费用财政部门审批

532.19 

一、一样公用服务项目其他支出

 

 

 

 

二、区政府性资金不需要预算不需要补贴款

 

二、外交关系教育支出

 

 

 

 

三、国有制资产投资自主经营预决算财政性拨付

 

三、民防结余

 

 

 

 

 

 

四、公开可靠其他支出

 

 

 

 

 

 

五、教育学校支出费用

 

 

 

 

 

 

六、数学新技术其他支出

 

 

 

 

 

 

七、历史文化市场体肓与传煤费用

 

 

 

 

 

 

八、世界 后勤保障和人才需求费用

 483.09

483.09

 

 

 

 

九、卫生监督的健康总支出

 6.85

6.85

 

 

 

 

十、节能公司环保标准开支

 

 

 

 

 

 

国庆、城乡经济平台收入支出

 

 

 

 

 

 

第十二、畜牧业水性支出

 

 

 

 

 

 

十五、铁路交通搬家支出费用

 

 

 

 

 

 

十四、资源量勘测工业化个人信息等费用

 

 

 

 

 

 

十六、企业服务管理业等花费

 

 

 

 

 

 

十五、网络金融结余

 

 

 

 

 

 

十八、捐助其余位置支出费用

 

 

 

 

 

 

18、必然资源量海域气象台等性支出

 

 

 

 

 

 

第十九、租赁房保障措施费用

42.40 

42.40

 

 

 

 

四十、调味品工程物资贮备性支出

 

 

 

 

 

 

二十一月、国有制股权投资生意项目预算拨出

 

 

 

 

 

 

二第十二、气象灾害防止及救急服务管理费用

 

 

 

 

 

 

二13、另一拨出

 

 

 

 

 

 

二十五四、抗疫相当国债拟定的收支

 

 

 

 

当年度工资收入加总

532.19 

当年度费用累计数

532.34 

532.34

 

 

年终民政拨付结转和盈余

3.14 

年底财务审批结转和盈余

 2.99

2.99

 

 

一、应该公益性财政厅预算财政厅捐款

 

 

 

 

 

 

二、部门性新基金费用预算财政局捐款

 

 

 

 

 

 

三、国有土地充分生意估算不需要拨付

 

 

 

 

 

 

总共

535.33 

累计

 535.33

535.33

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

该项目

预估合计

总体费用

创业项目费用支出

功用划分

会计科目商品代码

会计科目命名

208 

社会上有效保障和就业前景收支

483.09

327.02

156.07

20805 

行政事务事业心企业单位离退体

36.52

36.52

 

2080502

卫生事业机构离退体

0.41

0.41

 

2080505

国家机关事業公司的大体社会养老保障保障缴纳费用费用支出

25.19

25.19

 

2080506 

政府部门事业性机构专职年金缴纳费用教育支出

10.92

10.92

 

20816

红十字卫生事业

446.57

290.50

156.07

2081601

行政事务正常运作

290.50

290.50

 

2081602

平常行政操作操作行政事务

156.07

 

156.07

210

卫生监督健康生活支出费用

6.85

6.85

 

21011

行政部门事业发展公司医药

6.85

6.85

 

2101101

政府部门方医疗服务

6.85

6.85

 

221

居住房保证付出

42.40

42.40

 

22102

居住房改革方案费用

42.40

42.40

 

2210201

房屋公积金贷款

21.08

21.08

 

2210203

全民购房补贴费

21.32

21.32

 

合计数

532.34

376.27

156.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

社会经济总类科目表编号规则

会计分类标题

预算数

经济能力分类管理

课程识别码

课目简称

结算的时候数

301

公司公益福利经费支出

363.18

302

物品和贴心服务收入支出

10.72

30101

  几乎年薪

30.79

30201

  接待室费

3.29

30102

  津贴补贴政策补贴政策

96.50

30202

  打印费

 

30103

  奖金税率

42.85

30203

  联系费

 

30106

  伙食费补贴政策费

10.28

30204

  登记手交费

0.16

30107

  业绩考核基本工资

68.38

30205

  电费

 

30108

部门卫生事业机构常见社会个人养老保险行业保险行业交费

25.19

30206

  电费缴费

 

30109

角色年金手机缴费

10.92

30207

  电力费

0.44

30110

退休职工常规医疗服务保费缴付

12.59

30208

  供暖费

 

30111

公务活动员医院补帖激费

 

30209

  物业管理方法管理方法费

0.25

30112

另外当今社会担保付费

 

30211

  差旅费报销

0.82

30113

租赁房住房基金

42.16

30212

  因公出国留学(境)材料费

 

30114

医疗管理费

 

30213

  检修(护)费

0.73

30199

  其他工薪褔利结余

23.52

30214

  租凭费

 

303

对自己和人家的政府补贴

 

30215

  会议通知费

0.10

30301

  离休费

 

30216

  指导费

0.17

30302

  退休之费

 

30217

  公务迎送迎送费

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用工具食材费

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费费

 

30305

  生活中经济补贴

 

30225

  上用生物燃料费

 

30307

  医疗机构费补助款

 

30226

  劳务工费

 

30308

  国家助学金金

 

30227

  下令让渠道费

 

30309

  荣誉金

 

30228

  商会专项经费

3.53

30310

个人账户林业研发补助费

 

30229

  公益福利费

0.60

30311

  代缴当今社会安全费

 

30231

  国家公务专车作业维系费

 

30399

  另外对私人和家人的补贴金

 

30239

  其他的路网的费用

0.51

 

 

 

30240

  税金及增添收费

 

 

 

 

30299

  一些餐品和服務收支

0.12

 

 

 

310

资金性费用

2.37

 

 

 

31002

  商务办公设施设备新购

2.07

 

 

 

31003

  专用的产品折旧费

 

 

 

 

31007

  讯息网路及軟件购进更新换代

0.30

 

 

 

31013

  公务活动出行用车购买

 

 

 

 

31019

  其他的公路网方式置办

 

 

 

 

31021

  历史文物和橱窗陈列品购买

 

 

 

 

31022

  隐形财产折旧费

 

 

 

 

31099

  另一个资本管理性开支

 

相关人员经费支出总金额

363.18

通用金费累计数

13.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

常见共同工程预算国库拨付“三公”经费

总计

因公出国工作

(境)费

国家公务车辆折旧费及正常运作维护保养费

国家公务接待工作费

小计

国家公务专车

购入费

因公私车

使用保护费

项目预算数

部门预算数

预决算数

部门预算数

预算表数

结算的时候数

费用数

结算的时候数

预算表数

结算的时候数

预决算数

预算数

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

产品

今年初结转和余额

本年度工资收入

年初开支

半年度结转和

盈余

性能区分学科商品编码

会计分类种类

合计数

 

 

小计

常见付出

内容费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预估合计

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:上海市松江区红十字会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目流程

今年初结转和盈余

当年度薪资

上年教育支出

年底结转和余额

工作划分课程简码

题目各称

合计数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:上海市松江区红十字会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。


 

金融资产负债率现状表

 

 

组织:万

 

的价值

年终数

年终数

本年数

年底数

一、金融资产加总

——

——

87.07

87.53

   (一)流财力

——

——

61.78

66.31

   (二)固定的财力

——

——

73.06

59.05

          表中:1.房屋面积(m2米)

 

 

 

 

                2.通用型设施设备(台/套/辆)

 57

 48

40.38

24.56

                     之中:(1)运输车辆(辆)

 

 

 

 

                                 一般来说公务活动车辆

 

 

 

 

                                 联合执法巡逻出行

 

 

 

 

                                 防化专注的技术公务车

 

 

 

 

                                 许多用车的

 

 

 

 

                   (2)出厂价五十万元超过公用机器(没有车)

 

 

 

 

               3.专用设备(台/套)

 18

 19

20.68

22.49

                    另外:平均价1000万元之内专用的设配

 

 

 

 

               4.其他固定资产

——

——

12

12

        减:加权平均固定资产折旧及减值预备

——

——

47.77

37.83

   (三)持久股份成本

——

——

 

 

   (四)长时公司债券投资项目

——

——

 

 

   (五)在修建过程

——

——

 

 

   (六)无形中财产

——

——

 

 

        减:加权平均摊销

——

——

 

 

   (七)其余金融资产

——

——

 

 

二、债务总金额

——

——

4.86

4.71

三、净资金预估合计

——

——

82.21

82.82

 

 

 

 


第三部分  上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区红十字会2020年度收入总计538.89万元、支出总计534.09万元。与2019年度相比,收入总计减少37.94万元,下降6.58%,主要原因是财政拨款收入减少,支出总计减少32.66万元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计538.89万元,其中:财政拨款收入532.19万元,占98.76%;其他收入6.70万元,占1.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计534.09万元,其中:基本支出376.27万元,占70.45%;项目支出157.82万元,占29.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区红十字会2020年度财政拨款收入总计532.19万元、财政拨款支出总计532.34万元,与2019年度相比,财政拨款收入总计减少36.52万元,下降6.42%,主要原因是财政拨款收入减少。财政拨款支出总计减少33.23万元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出532.34万元,占本年支出合计的99.67%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少33.23万元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出532.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)483.09万元,占90.75%;医疗卫生与计划生育支出(类)6.85万元,占1.29%;住房保障支出(类)42.40万元,占7.96%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.19万元,支出决算为532.34万元,完成年初预算的100.03%。其中:

1、社会保障和就业支出。主要用于:事业单位退休人员的福利费及活动费;按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支出;在职人员缴纳职业年金缴费支出;人员经费及公用经费支出;救护培训、失智老人关怀服务、红十字志愿服务及红十字服务便民(救护)器材等项目支出。年初预算为482.94万元,支出决算为483.09万元。年初预算和支出决算差额为0.15万元,主要是根据政府会计制度核算要求,工资代扣款等跨年度核算。

2、医疗卫生与计划生育支出。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为6.85万元,支出决算为6.85万元。

3、住房保障支出。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出及符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为42.40万元,支出决算为42.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出376.27万元,包括人员经费363.18万元,公用经费13.09万元。基本支出中:

1、工资福利支出363.18万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

2、商品和服务支出10.72万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费等。

3、资本性支出2.37万元,主要用于办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无公务接待任务。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.29万元,下降100%。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因上海市松江区红十字会因公出国(境)经费由区外办、区台办负责编制,并统一公开,本单位不再另行重复公开;上海市松江区红十字会已进行公务用车改革,2020年公务用车购置及运行费未安排;公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待任务。

上海市松江区红十字会2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区红十字会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区红十字会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区红十字会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:制定了《松江区红十字会部门整体支出绩效管理办法》,制定项目实施意见,规范项目审批流程,建立了预算绩效管理工作机制,全过程绩效管理实施情况。编报绩效目标的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元;绩效跟踪评价的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元;绩效自评的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元,平均得分95.6分(其中:绩效评级为“优”的项目5个,绩效自评中未发现问题)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出13.09万元,比2019年度减少2.46万元,下降15.82%。主要原因是维修费、差旅费等支出减少。

(二)政府采购支出情况

上海市松江区红十字会2020年度政府采购金额(以合同签订为准)为0.7万元,其中:货物采购金额0.7万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至20201231日,上海市松江区红十字会公务用车保有量为0辆

2、房屋

截至2020年12月31日,上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江区红十字会拥有产权的房屋共0.00平方米,其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门(单位)使用的房屋为0.00平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门(单位)产权的房屋为0.00平方米。

3.上海市松江区红十字会2020年度无车辆、房屋特殊占用情况。



第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:会费收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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